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审计有哪些局限性?

审计的局限性主要包括以下几方面:1. 审计只是一种抽样鉴证。由于时间、经费和人力等原因,审计人员不可能对所有财务信息进行全面鉴证,而只是选择了一部分信息进行抽样鉴证,因此无法保证对所有财务信息的真实性和准确性进行完全的保证。2. 审计依赖于被审计单位提供的信息。审计人员所获取的财务信息往往是由被审计单位提...

回答于 2023-04-25 18:55

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财务报表审计如何保证公正性?

财务报表审计需要保证其公正性,避免因主观因素的影响而产生偏差。首先,注册会计师作为独立第三方,不隶属于企业内部,不受企业管理和影响,具备相对客观的视角和评估标准,保证审计结论的公正性。其次,在整个审计过程中,注册会计师需要遵守相关的审计准则和法规,采用专业的方法和技术,运用审慎的判断力和独立思考,确...

回答于 2023-04-25 18:55

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政府审计和注册会计师审计分别如何保障所采用的执行标准?

政府审计和注册会计师审计在采用执行标准的过程中都有一系列的保障措施。政府审计通过调查、检查和核对资料来了解被审计单位财务状况和经济活动情况,并严格遵守《政府审计准则》的要求,确保审计结果真实完整、客观公正、及时准确。政府审计还要求审计机构在评估风险和编制审计计划时,要严格遵守规范和要求,确保审计结果...

回答于 2023-04-25 18:55

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如何满足主要利益相关者的期望和要求?

为了满足主要利益相关者的期望和要求,企业需要采取一系列措施。首先,企业需要建立反馈机制,及时获取主要利益相关者的反馈和意见,并针对性地进行调整和改进。其次,企业需要制定相应的经营策略,保障利益相关者的合法权益。同时,企业也需要着力发掘创新和提高产品或服务质量,从而提高企业的市场竞争力。此外,还需要加...

回答于 2023-04-25 18:55

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财务报告编制基础在财务报表审计中有何作用?

财务报告编制基础在财务报表审计中具有以下作用:审计人员可以依据报告编制基础,了解被审计单位财务报表编制的目的和范围,知道财务报表中需要包括哪些信息和数据;财务报告编制基础规定了财务报表编制要符合的会计准则和规定,审计人员可以依据这些准则和规定开展审计程序和测试,提高审计结果的准确性和可靠性;报告编制...

回答于 2023-04-25 18:55

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审计人员如何提高专业性?

审计人员可以通过以下几种方式来提高自身的专业性:1.持续学习:审计人员需要不断学习和更新自己的专业知识,了解最新的法律法规和审计准则。2.参加培训:审计人员可以通过参加相关的培训和研讨会等活动,提高自身的专业知识和技能水平。3.开展实习:对于新入行的审计人员,可以通过参加实习和学徒制度等方式,积累实践经验...

回答于 2023-04-25 18:54

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管理层承诺将及时足额地支付审计费用是否可以替代其他的内部控制...

管理层承诺将及时足额地支付审计费用不能替代其他的内部控制和安全机制。虽然及时足额地支付审计费用是公司对审计工作的基本承诺,但是这并不能完全消除其他内部控制和安全机制的作用。在公司治理和内部控制方面,需要建立和完善一系列的制度和流程安排,涉及到人员、流程、数据等多个环节。只有在各个环节都严格执行和监管...

回答于 2023-04-25 18:54

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审计证据如何判断其真实性和可靠性?

判断审计证据的真实性和可靠性是审计工作的重要环节之一,主要有以下几个方面的方法:1. 评估内部控制制度的有效性和完整性,并在此基础上选择相应的审计程序进行实施;2. 通过比对多个来源的信息,检查其一致性和相互印证程度;3. 对客户公司的会计记录、财务报表、相关凭证等文件进行详细检查,以验证其真实性和合理性;4...

回答于 2023-04-25 18:54

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财务报表审计的总体目标内容是什么?

财务报表审计的总体目标是为了对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,使注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见。这个总体目标可以分为两个方面:第一个方面是评价财务报表整体真实性,包括评估内部控制制度是否有效、财务报表是否做到了合理...

回答于 2023-04-25 18:53

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审计的合理保证是否可靠?

审计提供的合理保证是可靠的,但是需要考虑到审计的固有限制和盲点等因素。审计人员在进行审计活动时会采取一系列的审计程序和方法,根据企业的财务报表、内部控制等信息,对企业的财务报表真实性、准确性和完整性等方面进行审核和评价。通过这些工作,审计人员可以形成一个客观、全面、独立的结论,提供审计用户所需的信息...

回答于 2023-04-25 18:53

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